欧宝体育app在线2021年决算信息公开|致远a8安装|


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1★ღღ◈、负责承办党委★ღღ◈、人大★ღღ◈、政府的各项日常工作,宣传上级各项方针★ღღ◈、政策★ღღ◈、法规,检查督促各部门对上级方针★ღღ◈、政策★ღღ◈、法规★ღღ◈、政令的贯彻落实情况★ღღ◈;研究制订并组织实施农业和农村经济发展规划,指导农业生产和抗灾自救工作★ღღ◈;研究制订并组织实施二★ღღ◈、三产业发展规划★ღღ◈。指导乡镇企业的生产经营管理和个体私营经济发展工作★ღღ◈;指导和管理集镇★ღღ◈、村庄的规划★ღღ◈、建设和环境保护工作★ღღ◈;负责做好人民群众的来信来访工作★ღღ◈;协调各部门的工作事项等写自己单位的职责★ღღ◈,要完整★ღღ◈、准确★ღღ◈。
2★ღღ◈、负责组织救灾工作,管理农村社会救灾★ღღ◈;开展社会福利生产,动员社会力量,促进社会福利事业的发展★ღღ◈;负责婚姻登记管理,指导婚姻习俗改革和服务工作★ღღ◈;指导老年人★ღღ◈、残疾人权益保护工作★ღღ◈;组织开展赈灾救难欧宝体育app在线★ღღ◈、扶贫济困★ღღ◈、助孤安老等社会救助工作★ღღ◈。
3★ღღ◈、根据上级党委★ღღ◈、政府部署,研究制订并组织实施综合治理工作的具体措施,负责辖区内社会治安综合治理工作;协调公检法司等部门的工作事项★ღღ◈。
4★ღღ◈、贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针★ღღ◈、政策★ღღ◈、法规以及地方性法规★ღღ◈;抓好人口与计划生育的宣传教育工作,负责组织实施人口生产的计划和规划,组织开展计划生育技术服务,落实各项节育措施★ღღ◈。
5★ღღ◈、是同级党委的军事部和政府的兵役机关,从事民兵★ღღ◈、预备役和兵役工作,接受上级军事机关和同级党委★ღღ◈、政府的双重领导★ღღ◈。
高坪镇人民政府设5个内设机构★ღღ◈:党政办公室★ღღ◈、 民政办公室★ღღ◈、社会治安综合治理办公室★ღღ◈、计划生育办公室 ★ღღ◈、人民武装部★ღღ◈。
高坪镇人民政府隶属行政单位;隶属管理1个全额拨款事业单位★ღღ◈:高坪镇退役军人事务站★ღღ◈。隶属的1个全额财政拨款的事业单位统一在高坪镇人民政府机关编制预算及决算★ღღ◈。
高坪镇人民政府编制人数为66人★ღღ◈,2021年末在职人数66人,其中★ღღ◈:在职64人★ღღ◈,离休0人★ღღ◈,事业编人员2人★ღღ◈。
2021年部门决算本年收入5247.85万元★ღღ◈,较上年减少2518.17万元★ღღ◈,下降32.4%★ღღ◈,原因是上年度有火车站建设等项目★ღღ◈。
本年支出5597.6万元★ღღ◈,较上年减少3876.92万元★ღღ◈,下降40.92%★ღღ◈,原因是上年度火车站重点项目支出较多★ღღ◈。
本年收入5247.85万元★ღღ◈,较上年增加减少2518.17万元★ღღ◈,下降32.4%★ღღ◈,原因是上年度有火车站建设等项目★ღღ◈。
其中★ღღ◈:财政拨款收入5247.85万元★ღღ◈、上级补助收入0万元★ღღ◈、事业收入0万元★ღღ◈、经营收入0万元★ღღ◈、其他收入0万元★ღღ◈。
收入按功能分类占比★ღღ◈:一般公共服务3813.68万元★ღღ◈,占总收入的72.67%★ღღ◈;社会保障和就业85.9万元★ღღ◈,占总收入的1.6%★ღღ◈;卫生健康58.98万元★ღღ◈,占总收入的1.12%★ღღ◈;节能环保21.2万元★ღღ◈,占总收入的0.4%★ღღ◈;城乡社区支出543.99万元★ღღ◈,占总收入的10.4%★ღღ◈;农村水支出633.24万元★ღღ◈,占总收入的12.1%★ღღ◈;住房保障56.67万元★ღღ◈,占总收入的1%★ღღ◈。
本年支出5597.6万元★ღღ◈,其中★ღღ◈:基本支出1444万元★ღღ◈,占总支出的25.8%★ღღ◈;项目支出4153.6万元★ღღ◈,占总支出的74.2%★ღღ◈。支出较上年减少3876.92万元★ღღ◈,下降40.91%★ღღ◈。其中★ღღ◈:基本支出较上年减少690.11万元★ღღ◈,下降32.34%★ღღ◈,原因是本年度村级财政不再纳入政府决算★ღღ◈;项目支出较上年减少3186.8万元★ღღ◈,下降43.41%★ღღ◈,原因是本年度村级经济不再纳入政府决算及上年度卫生健康支出较多★ღღ◈。
本年财政拨款收入5247.85万元★ღღ◈,其中★ღღ◈:一般公共预算财政拨款4712.86万元★ღღ◈,占比89.8%★ღღ◈;政府性基金预算财政拨款534.99万元★ღღ◈,占比10.2%★ღღ◈;国有资本经营预算财政拨款0万元致远a8安装★ღღ◈,占比0%★ღღ◈。与上年相比★ღღ◈,本年财政拨款收入减少2057.02万元★ღღ◈,下降28.16%★ღღ◈,原因是本年度村级经济不再纳入政府决算及上年度卫生健康支出较多★ღღ◈。
本年财政拨款支出5507.23万元★ღღ◈,其中★ღღ◈:一般公共预算财政拨款支出4966.7万元★ღღ◈,占比90.19%★ღღ◈;政府性基金预算财政拨款支出540.52万元★ღღ◈,占比9.81%★ღღ◈;国有资本经营预算财政拨款支出0万元★ღღ◈,占比0%★ღღ◈。与上年相比★ღღ◈,本年财政拨款支出减少3502.47万元★ღღ◈,下降38.87%★ღღ◈,原因是本年度村级经济不再纳入政府决算及上年度卫生健康支出较多★ღღ◈。与年初预算数1630.56万元相比★ღღ◈,本年财政拨款支出增加3876.67万元★ღღ◈,原因是★ღღ◈:年初预算不含年中追加项目支出★ღღ◈。
2021年一般公共预算财政拨款支出4966.7万元★ღღ◈,比年初预算数1630.56万元增加3336.14万元★ღღ◈,增长2.04%★ღღ◈,原因为★ღღ◈:年初预算不含年中追加项目支出★ღღ◈,较上年减少3281.86万元★ღღ◈,下降39.79%★ღღ◈,原因是本年度村级经济不再纳入政府决算及上年度卫生健康支出较多★ღღ◈。其中★ღღ◈:基本支出1444.02万元★ღღ◈,占总支出的29.07%★ღღ◈,比年初预算数985.87万元增加458.13万元★ღღ◈,增长46.47%★ღღ◈,原因为★ღღ◈:年中增加了较多商品服务支出★ღღ◈,较上年减少690.11万元★ღღ◈,下降32.34%★ღღ◈,原因是本年度村级经济不再纳入政府决算★ღღ◈。项目支出3522.69万元★ღღ◈,占总支出的70.93%★ღღ◈,比年初预算数644.9万元增加2877.79万元★ღღ◈,增长446%★ღღ◈,原因为★ღღ◈:年初预算不含年中追加项目支出★ღღ◈,较上年减少2621.67万元★ღღ◈,下降42.67%★ღღ◈,原因是本年度村级经济不再纳入政府决算及上年度卫生健康支出较多★ღღ◈。
各项支出按功能分类占一般公共预算财政拨款支出的比重★ღღ◈:一般公共服务本年支出3834.14万元★ღღ◈,占比77.2%★ღღ◈,较上年相比减少861.86万元★ღღ◈,下降18.35%★ღღ◈;社会保障和就业本年支出85.9万元★ღღ◈,占比1.73%★ღღ◈,较上年相比减少13.13万元★ღღ◈,下降13.26%★ღღ◈;卫生健康本年支出71.64万元★ღღ◈,占比1.4%★ღღ◈,较上年相比减少3.26万元★ღღ◈,下降3.29%★ღღ◈;住房保障本年支出56.67万元★ღღ◈,占比1.14%★ღღ◈,较上年相比减少0.94万元★ღღ◈,下降1.6%★ღღ◈;节能环保支出本年支出73.85万元★ღღ◈,占比1.49%★ღღ◈,较上年相比减少639.04万元★ღღ◈,下降86.53%★ღღ◈;农林水支出本年支出803.12万元★ღღ◈,占比16.17%★ღღ◈,较上年相比减少1801.03万元★ღღ◈,下降69.16%★ღღ◈;灾害防治及应急管理支出本年支出43.18万元★ღღ◈,占比0.86%★ღღ◈,较上年相比增加43.18万元★ღღ◈,增加100%★ღღ◈。
本年一般公共预算财政拨款支出4966.7万元★ღღ◈,年初预算1630.57万元★ღღ◈,差额3336.13万元★ღღ◈。按功能分类对比情况★ღღ◈:一般公共服务支出年初预算871.95万元★ღღ◈,决算支出3834.14万元★ღღ◈,差额2962.19万元★ღღ◈,原因是年中增加了较多商品服务支出★ღღ◈;社会保障和就业支出年初预算84.54万元★ღღ◈,决算支出85.9万元★ღღ◈,差额1.36万元★ღღ◈,原因是本年本单位新进5名公务员★ღღ◈;卫生健康支出年初预算58.98万元★ღღ◈,决算支出71.64万元★ღღ◈,差额12.66万元★ღღ◈,原因是本年本单位一月新进5名公务员★ღღ◈;住房保障支出年初预算56.67万元★ღღ◈,决算支出56.67万元★ღღ◈,差额0万元★ღღ◈,原因是预算较为合理★ღღ◈。
本年一般公共预算财政拨款基本支出决算1444.02万元★ღღ◈,较上年减少690.09万元★ღღ◈,下降32.34%★ღღ◈,原因是本年度村级经济不再纳入政府决算★ღღ◈。
1.工资福利支出1039.51万元★ღღ◈,较上年减少128.39万元★ღღ◈,下降10.99%★ღღ◈,原因是半年本单位退休5名公职人员★ღღ◈。其中★ღღ◈:基本工资283.7万元★ღღ◈、津贴补贴495.86万元★ღღ◈、奖金22.13万元★ღღ◈、绩效工资0.43万元★ღღ◈、机关事业单位基本养老保险缴费82.04万元★ღღ◈、职业年金缴费19.16万元★ღღ◈、职工基本医疗保险缴费62.56万元★ღღ◈、公务员医疗补助缴费0万元★ღღ◈、其他社会保障缴费14.41万元★ღღ◈、住房公积金57.61万元★ღღ◈、医疗费0万元★ღღ◈、其他工资福利支出0万元★ღღ◈。
2.商品和服务支出242.28万元★ღღ◈,较上年减少13.27万元★ღღ◈,下降5.48%★ღღ◈,原因是本单位厉行节约减少了商品服务支出★ღღ◈。其中★ღღ◈:办公费5.4万元★ღღ◈、印刷费0万元★ღღ◈、咨询费0万元★ღღ◈、手续费0万元★ღღ◈、水费0.23万元★ღღ◈、电费17.14万元★ღღ◈、邮电费4.22万元★ღღ◈、取暖费0万元★ღღ◈、物业管理费0万元★ღღ◈、差旅费支出17.07万元★ღღ◈、因公出国(境)费用0万元★ღღ◈、维修(护)费5.28万元★ღღ◈、租赁费0.42万元★ღღ◈、会议费1.58万元★ღღ◈、培训费0.73万元★ღღ◈、公务接待费10.14万元★ღღ◈、专用材料费0万元★ღღ◈、被装购置费0万元★ღღ◈、专用燃料费0万元★ღღ◈、劳务费54.6万元★ღღ◈、委托业务费4万元★ღღ◈、工会经费8.79万元★ღღ◈、福利费21.16万元★ღღ◈、公务用车运行维护费1.98万元★ღღ◈、其他交通费用41.77万元★ღღ◈、税金及附加费用0万元★ღღ◈、其他商品服务支出48.29万元★ღღ◈。
3.对个人和家庭的补助支出160.95万元★ღღ◈,较上年减少537.77万元★ღღ◈,下降77.06%★ღღ◈,原因是本年度村级经济不再纳入政府决算★ღღ◈。其中★ღღ◈:离休费0万元★ღღ◈、退休费0万元★ღღ◈、退职(役)费0万元★ღღ◈、抚恤金124.1万元★ღღ◈、生活补助27.95万元★ღღ◈、救济费0万元★ღღ◈、医疗费补助0万元★ღღ◈、助学金0万元★ღღ◈、奖励金8.9万元★ღღ◈、个人农业生产补贴0万元★ღღ◈、代缴社会保险费0万元★ღღ◈、其他对个人和家庭的补助0万元★ღღ◈。
本单位2021年政府性基金收入534.99万元★ღღ◈,较上年增长248.52万元★ღღ◈,增长86.75%★ღღ◈,原因是年中追加了政府性基金的预算★ღღ◈。
本单位2021年政府性基金支出540.52万元★ღღ◈,较上年减少220.63万元★ღღ◈,下降28.99%★ღღ◈,原因是本年度项目支出同比下降★ღღ◈。
本年财政拨款“三公经费”年初预算13万元★ღღ◈,其中★ღღ◈:因公出国(境)费年初预算0万元★ღღ◈;公务用车购置及运行维护费年初预算3万元★ღღ◈;公务接待费年初预算10万元★ღღ◈。预算数较上年减少10万元★ღღ◈。
本年“三公经费”决算支出15.76万元, 比年初预算数增加2.76万元★ღღ◈,增长21.23%★ღღ◈,原因是★ღღ◈:本年度省州级接待支出较多★ღღ◈。本年支出数较上年减少5.9万元欧宝体育app在线★ღღ◈,下降27.24%★ღღ◈,原因是本年度压减了三公经费开支★ღღ◈。其中★ღღ◈:因公出国(境)费支出0万元★ღღ◈,公务用车运行维护费支出3.04万元★ღღ◈,公务接待费支出12.72万元★ღღ◈。
1.因公出国(境)费支出0万元★ღღ◈,比年初预算数0万增加(减少)0万元★ღღ◈,增长(下降)0%★ღღ◈,原因是★ღღ◈:本单位无因公出国(境)费支出★ღღ◈;较上年增加0万元★ღღ◈,增长0%★ღღ◈,原因是本单位无因公出国(境)费支出★ღღ◈。
2.公务用车购置运行维护费支出3.04万元★ღღ◈,比年初预算数3万增加0.04万元★ღღ◈,增长1.3%★ღღ◈,原因是★ღღ◈:本年度车辆维修费支出较多★ღღ◈;较上年增加0.03万元欧宝体育app在线★ღღ◈,增长1%★ღღ◈,原因是本年度车辆维修费支出较多★ღღ◈。
其中★ღღ◈:公务用车购置费支出0万元★ღღ◈,比年初预算数0万增加0万元★ღღ◈,增长0%★ღღ◈,原因是★ღღ◈:本单位没有预算和产生公务用车购置费★ღღ◈;较上年增加0万元★ღღ◈,增长0%★ღღ◈,原因本单位没有预算和产生公务用车购置费★ღღ◈。公务用车运行维护费支出3.04万元★ღღ◈,比年初预算数3万增加0.04万元★ღღ◈,增长1.3%★ღღ◈,原因是★ღღ◈:本年度车辆维修费支出较多★ღღ◈;较上年增加0.03万元★ღღ◈,增长1%★ღღ◈,原因是本年度车辆维修费支出较多★ღღ◈。本年新增购置车辆1辆(消防车)★ღღ◈,年末本单位公务用车保有数量1辆(消防车不计入公务用车)★ღღ◈。
3.公务接待费支出12.72万元★ღღ◈,比年初预算数10万增加2.72万元★ღღ◈,增长2.72%★ღღ◈,原因是★ღღ◈:本年度省州级接待支出较多★ღღ◈;较上年减少5.93万元★ღღ◈,下降31.8%★ღღ◈,原因是本年度压减了三公经费开支★ღღ◈。
本单位2021 年度机关运行经费支出242.28万元★ღღ◈,比年初预算数223.75万增加18.53万元★ღღ◈,增长8.28%★ღღ◈,原因是★ღღ◈:实际机关运行支出略有所增加★ღღ◈;较上年减少25.21万元★ღღ◈,下降9.42%★ღღ◈,原因是本单位本年厉行节约★ღღ◈,减少了机关运行支出★ღღ◈。
本单位2021 年度政府采购支出总额1478.52万元★ღღ◈,较上年减少3096.68万元★ღღ◈,下降67.69%★ღღ◈,原因是本年度工程项目较少★ღღ◈,采购随之减少★ღღ◈。其中★ღღ◈:政府采购货物支出6.85万元★ღღ◈,较上年增减少21.46万元★ღღ◈,增长75.8%★ღღ◈,原因本年度采购事项较少★ღღ◈;政府采购工程支出1431.19万元★ღღ◈,较上年减少3115.32万元★ღღ◈,减少68.52%★ღღ◈,原因是本年度工程项目较少欧宝体育app在线★ღღ◈,采购随之减少★ღღ◈;政府采购服务支出6.85万元★ღღ◈,较上年增加6.85万元★ღღ◈,增长6.85%★ღღ◈,原因是本年度产生了政府采购服务支出
截至2021年12月31日★ღღ◈,单位保有车辆3辆★ღღ◈,其中★ღღ◈:领导干部用车0 辆★ღღ◈、机要通信用车 1 辆★ღღ◈、应急保障用车 0 辆致远a8安装★ღღ◈、执法执勤用车 0 辆★ღღ◈、特种专业技术用车 2辆★ღღ◈、其他用车0辆★ღღ◈。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)★ღღ◈,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)★ღღ◈。
根据预算绩效管理要求★ღღ◈,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评★ღღ◈,共涉及项目83个★ღღ◈,资金4153.6万元★ღღ◈,占一般公共预算项目支出总额的100%★ღღ◈。从评价情况来看★ღღ◈,从评价情况来看★ღღ◈,项目立项比较规范★ღღ◈,绩效目标明确★ღღ◈,预算编制合理★ღღ◈,总体完成情况良好★ღღ◈。
三★ღღ◈、其他收入★ღღ◈:指除财政拨款收入★ღღ◈、财政专户收入★ღღ◈、事业收入以外的各项收入★ღღ◈。包括★ღღ◈:利息收入★ღღ◈、捐赠收入等★ღღ◈。
七★ღღ◈、社会保障和就业支出★ღღ◈:反映政府在社会保障与就业方面的支出★ღღ◈。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务★ღღ◈、民政管理事务★ღღ◈、补充全国社会保障基金★ღღ◈、行政事业单位离退休★ღღ◈、 企业改革补助★ღღ◈、就业补助★ღღ◈、抚恤★ღღ◈、退役安置★ღღ◈、社会福利★ღღ◈、残疾人事业★ღღ◈、自然灾害生活救助致远a8安装★ღღ◈、红十字事业★ღღ◈、最低生活保障★ღღ◈、临时救助★ღღ◈、特困人员救助供养★ღღ◈、补充道路交通事故社会救助基金★ღღ◈、其他生活救助★ღღ◈、财政对基本养老保险基金的补助★ღღ◈、财政对其他社会保险基金的补助★ღღ◈、其他社会保障和就业支出等★ღღ◈。
十二★ღღ◈、项目支出★ღღ◈:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标★ღღ◈,在基本支出之外★ღღ◈,财政专款安排的各项支出★ღღ◈。
十三★ღღ◈、“三公”经费★ღღ◈:按照有关规定★ღღ◈,“三公”经费包括因公出国(境)费★ღღ◈、公务用车购置及运行维护费★ღღ◈、公务接待费★ღღ◈。
十四★ღღ◈、因公出国(境)费★ღღ◈:指单位公务出国(境)的国际旅费★ღღ◈、国外城市间交通费★ღღ◈、住宿费★ღღ◈、伙食费★ღღ◈、培训费★ღღ◈、公杂费等支出★ღღ◈。
十五★ღღ◈、公务用车购置及运行维护费★ღღ◈:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费★ღღ◈、燃料费★ღღ◈、维修费★ღღ◈、过桥过路费★ღღ◈、保险费等支出★ღღ◈。
十七★ღღ◈、机关运行经费★ღღ◈:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行★ღღ◈,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出★ღღ◈。
1欧宝体育app在线★ღღ◈、负责承办党委★ღღ◈、人大★ღღ◈、政府的各项日常工作,宣传上级各项方针★ღღ◈、政策★ღღ◈、法规,检查督促各部门对上级方针★ღღ◈、政策★ღღ◈、法规★ღღ◈、政令的贯彻落实情况★ღღ◈;研究制订并组织实施农业和农村经济发展规划,指导农业生产和抗灾自救工作★ღღ◈;研究制订并组织实施二★ღღ◈、三产业发展规划★ღღ◈。指导乡镇企业的生产经营管理和个体私营经济发展工作★ღღ◈;指导和管理集镇★ღღ◈、村庄的规划★ღღ◈、建设和环境保护工作★ღღ◈;负责做好人民群众的来信来访工作★ღღ◈;协调各部门的工作事项等写自己单位的职责★ღღ◈,要完整★ღღ◈、准确★ღღ◈。
2★ღღ◈、负责组织救灾工作,管理农村社会救灾★ღღ◈;开展社会福利生产,动员社会力量,促进社会福利事业的发展★ღღ◈;负责婚姻登记管理,指导婚姻习俗改革和服务工作★ღღ◈;指导老年人★ღღ◈、残疾人权益保护工作★ღღ◈;组织开展赈灾救难★ღღ◈、扶贫济困★ღღ◈、助孤安老等社会救助工作★ღღ◈。
3★ღღ◈、根据上级党委★ღღ◈、政府部署,研究制订并组织实施综合治理工作的具体措施,负责辖区内社会治安综合治理工作;协调公检法司等部门的工作事项★ღღ◈。
4★ღღ◈、贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针★ღღ◈、政策★ღღ◈、法规以及地方性法规★ღღ◈;抓好人口与计划生育的宣传教育工作,负责组织实施人口生产的计划和规划,组织开展计划生育技术服务,落实各项节育措施★ღღ◈。
5★ღღ◈、是同级党委的军事部和政府的兵役机关,从事民兵★ღღ◈、预备役和兵役工作,接受上级军事机关和同级党委★ღღ◈、政府的双重领导★ღღ◈。
高坪镇人民政府设5个内设机构★ღღ◈:党政办公室★ღღ◈、 民政办公室★ღღ◈、社会治安综合治理办公室★ღღ◈、计划生育办公室 ★ღღ◈、人民武装部★ღღ◈。
高坪镇人民政府隶属行政单位;隶属管理1个全额拨款事业单位★ღღ◈:高坪镇退役军人事务站★ღღ◈。隶属的1个全额财政拨款的事业单位统一在高坪镇人民政府机关编制预算及决算★ღღ◈。
高坪镇人民政府编制人数为66人★ღღ◈,2021年末在职人数66人,其中★ღღ◈:在职64人致远a8安装★ღღ◈,离休0人★ღღ◈,事业编人员2人★ღღ◈。
2021年部门决算本年收入5247.85万元★ღღ◈,较上年减少2518.17万元★ღღ◈,下降32.4%★ღღ◈,原因是上年度有火车站建设等项目★ღღ◈。
本年支出5597.6万元★ღღ◈,较上年减少3876.92万元★ღღ◈,下降40.92%★ღღ◈,原因是上年度火车站重点项目支出较多★ღღ◈。
本年收入5247.85万元★ღღ◈,较上年增加减少2518.17万元★ღღ◈,下降32.4%★ღღ◈,原因是上年度有火车站建设等项目★ღღ◈。
其中★ღღ◈:财政拨款收入5247.85万元★ღღ◈、上级补助收入0万元★ღღ◈、事业收入0万元★ღღ◈、经营收入0万元★ღღ◈、其他收入0万元★ღღ◈。
收入按功能分类占比★ღღ◈:一般公共服务3813.68万元★ღღ◈,占总收入的72.67%★ღღ◈;社会保障和就业85.9万元★ღღ◈,占总收入的1.6%★ღღ◈;卫生健康58.98万元★ღღ◈,占总收入的1.12%★ღღ◈;节能环保21.2万元★ღღ◈,占总收入的0.4%★ღღ◈;城乡社区支出543.99万元★ღღ◈,占总收入的10.4%★ღღ◈;农村水支出633.24万元★ღღ◈,占总收入的12.1%★ღღ◈;住房保障56.67万元★ღღ◈,占总收入的1%★ღღ◈。
本年支出5597.6万元★ღღ◈,其中★ღღ◈:基本支出1444万元★ღღ◈,占总支出的25.8%★ღღ◈;项目支出4153.6万元★ღღ◈,占总支出的74.2%★ღღ◈。支出较上年减少3876.92万元★ღღ◈,下降40.91%★ღღ◈。其中★ღღ◈:基本支出较上年减少690.11万元★ღღ◈,下降32.34%★ღღ◈,原因是本年度村级财政不再纳入政府决算★ღღ◈;项目支出较上年减少3186.8万元★ღღ◈,下降43.41%★ღღ◈,原因是本年度村级经济不再纳入政府决算及上年度卫生健康支出较多★ღღ◈。
本年财政拨款收入5247.85万元★ღღ◈,其中★ღღ◈:一般公共预算财政拨款4712.86万元★ღღ◈,占比89.8%★ღღ◈;政府性基金预算财政拨款534.99万元★ღღ◈,占比10.2%★ღღ◈;国有资本经营预算财政拨款0万元★ღღ◈,占比0%★ღღ◈。与上年相比★ღღ◈,本年财政拨款收入减少2057.02万元★ღღ◈,下降28.16%★ღღ◈,原因是本年度村级经济不再纳入政府决算及上年度卫生健康支出较多★ღღ◈。
本年财政拨款支出5507.23万元★ღღ◈,其中★ღღ◈:一般公共预算财政拨款支出4966.7万元★ღღ◈,占比90.19%★ღღ◈;政府性基金预算财政拨款支出540.52万元★ღღ◈,占比9.81%★ღღ◈;国有资本经营预算财政拨款支出0万元★ღღ◈,占比0%★ღღ◈。与上年相比★ღღ◈,本年财政拨款支出减少3502.47万元★ღღ◈,下降38.87%★ღღ◈,原因是本年度村级经济不再纳入政府决算及上年度卫生健康支出较多★ღღ◈。与年初预算数1630.56万元相比★ღღ◈,本年财政拨款支出增加3876.67万元★ღღ◈,原因是★ღღ◈:年初预算不含年中追加项目支出★ღღ◈。
2021年一般公共预算财政拨款支出4966.7万元★ღღ◈,比年初预算数1630.56万元增加3336.14万元★ღღ◈,增长2.04%欧宝体育app在线★ღღ◈,原因为★ღღ◈:年初预算不含年中追加项目支出★ღღ◈,较上年减少3281.86万元★ღღ◈,下降39.79%★ღღ◈,原因是本年度村级经济不再纳入政府决算及上年度卫生健康支出较多★ღღ◈。其中★ღღ◈:基本支出1444.02万元★ღღ◈,占总支出的29.07%★ღღ◈,比年初预算数985.87万元增加458.13万元★ღღ◈,增长46.47%★ღღ◈,原因为★ღღ◈:年中增加了较多商品服务支出★ღღ◈,较上年减少690.11万元★ღღ◈,下降32.34%★ღღ◈,原因是本年度村级经济不再纳入政府决算★ღღ◈。项目支出3522.69万元★ღღ◈,占总支出的70.93%★ღღ◈,比年初预算数644.9万元增加2877.79万元★ღღ◈,增长446%★ღღ◈,原因为★ღღ◈:年初预算不含年中追加项目支出★ღღ◈,较上年减少2621.67万元★ღღ◈,下降42.67%★ღღ◈,原因是本年度村级经济不再纳入政府决算及上年度卫生健康支出较多★ღღ◈。
各项支出按功能分类占一般公共预算财政拨款支出的比重★ღღ◈:一般公共服务本年支出3834.14万元★ღღ◈,占比77.2%★ღღ◈,较上年相比减少861.86万元★ღღ◈,下降18.35%★ღღ◈;社会保障和就业本年支出85.9万元★ღღ◈,占比1.73%★ღღ◈,较上年相比减少13.13万元★ღღ◈,下降13.26%★ღღ◈;卫生健康本年支出71.64万元★ღღ◈,占比1.4%★ღღ◈,较上年相比减少3.26万元★ღღ◈,下降3.29%★ღღ◈;住房保障本年支出56.67万元★ღღ◈,占比1.14%★ღღ◈,较上年相比减少0.94万元★ღღ◈,下降1.6%★ღღ◈;节能环保支出本年支出73.85万元★ღღ◈,占比1.49%★ღღ◈,较上年相比减少639.04万元★ღღ◈,下降86.53%★ღღ◈;农林水支出本年支出803.12万元★ღღ◈,占比16.17%★ღღ◈,较上年相比减少1801.03万元★ღღ◈,下降69.16%★ღღ◈;灾害防治及应急管理支出本年支出43.18万元★ღღ◈,占比0.86%★ღღ◈,较上年相比增加43.18万元★ღღ◈,增加100%★ღღ◈。
本年一般公共预算财政拨款支出4966.7万元★ღღ◈,年初预算1630.57万元★ღღ◈,差额3336.13万元★ღღ◈。按功能分类对比情况★ღღ◈:一般公共服务支出年初预算871.95万元★ღღ◈,决算支出3834.14万元★ღღ◈,差额2962.19万元★ღღ◈,原因是年中增加了较多商品服务支出★ღღ◈;社会保障和就业支出年初预算84.54万元★ღღ◈,决算支出85.9万元★ღღ◈,差额1.36万元★ღღ◈,原因是本年本单位新进5名公务员★ღღ◈;卫生健康支出年初预算58.98万元★ღღ◈,决算支出71.64万元★ღღ◈,差额12.66万元★ღღ◈,原因是本年本单位一月新进5名公务员★ღღ◈;住房保障支出年初预算56.67万元★ღღ◈,决算支出56.67万元★ღღ◈,差额0万元★ღღ◈,原因是预算较为合理★ღღ◈。
本年一般公共预算财政拨款基本支出决算1444.02万元★ღღ◈,较上年减少690.09万元★ღღ◈,下降32.34%★ღღ◈,原因是本年度村级经济不再纳入政府决算★ღღ◈。
1.工资福利支出1039.51万元★ღღ◈,较上年减少128.39万元★ღღ◈,下降10.99%★ღღ◈,原因是半年本单位退休5名公职人员★ღღ◈。其中★ღღ◈:基本工资283.7万元★ღღ◈、津贴补贴495.86万元★ღღ◈、奖金22.13万元★ღღ◈、绩效工资0.43万元★ღღ◈、机关事业单位基本养老保险缴费82.04万元★ღღ◈、职业年金缴费19.16万元★ღღ◈、职工基本医疗保险缴费62.56万元★ღღ◈、公务员医疗补助缴费0万元★ღღ◈、其他社会保障缴费14.41万元★ღღ◈、住房公积金57.61万元★ღღ◈、医疗费0万元★ღღ◈、其他工资福利支出0万元★ღღ◈。
2.商品和服务支出242.28万元★ღღ◈,较上年减少13.27万元★ღღ◈,下降5.48%★ღღ◈,原因是本单位厉行节约减少了商品服务支出★ღღ◈。其中★ღღ◈:办公费5.4万元★ღღ◈、印刷费0万元★ღღ◈、咨询费0万元★ღღ◈、手续费0万元★ღღ◈、水费0.23万元★ღღ◈、电费17.14万元★ღღ◈、邮电费4.22万元★ღღ◈、取暖费0万元★ღღ◈、物业管理费0万元★ღღ◈、差旅费支出17.07万元★ღღ◈、因公出国(境)费用0万元★ღღ◈、维修(护)费5.28万元★ღღ◈、租赁费0.42万元★ღღ◈、会议费1.58万元★ღღ◈、培训费0.73万元★ღღ◈、公务接待费10.14万元★ღღ◈、专用材料费0万元★ღღ◈、被装购置费0万元★ღღ◈、专用燃料费0万元★ღღ◈、劳务费54.6万元★ღღ◈、委托业务费4万元★ღღ◈、工会经费8.79万元★ღღ◈、福利费21.16万元★ღღ◈、公务用车运行维护费1.98万元★ღღ◈、其他交通费用41.77万元★ღღ◈、税金及附加费用0万元★ღღ◈、其他商品服务支出48.29万元★ღღ◈。
3.对个人和家庭的补助支出160.95万元★ღღ◈,较上年减少537.77万元★ღღ◈,下降77.06%★ღღ◈,原因是本年度村级经济不再纳入政府决算★ღღ◈。其中★ღღ◈:离休费0万元★ღღ◈、退休费0万元★ღღ◈、退职(役)费0万元★ღღ◈、抚恤金124.1万元★ღღ◈、生活补助27.95万元★ღღ◈、救济费0万元★ღღ◈、医疗费补助0万元致远a8安装★ღღ◈、助学金0万元★ღღ◈、奖励金8.9万元★ღღ◈、个人农业生产补贴0万元★ღღ◈、代缴社会保险费0万元★ღღ◈、其他对个人和家庭的补助0万元★ღღ◈。
本单位2021年政府性基金收入534.99万元★ღღ◈,较上年增长248.52万元★ღღ◈,增长86.75%★ღღ◈,原因是年中追加了政府性基金的预算★ღღ◈。
本单位2021年政府性基金支出540.52万元★ღღ◈,较上年减少220.63万元★ღღ◈,下降28.99%★ღღ◈,原因是本年度项目支出同比下降★ღღ◈。
本年财政拨款“三公经费”年初预算13万元★ღღ◈,其中★ღღ◈:因公出国(境)费年初预算0万元★ღღ◈;公务用车购置及运行维护费年初预算3万元★ღღ◈;公务接待费年初预算10万元★ღღ◈。预算数较上年减少10万元★ღღ◈。
本年“三公经费”决算支出15.76万元, 比年初预算数增加2.76万元★ღღ◈,增长21.23%★ღღ◈,原因是★ღღ◈:本年度省州级接待支出较多★ღღ◈。本年支出数较上年减少5.9万元★ღღ◈,下降27.24%★ღღ◈,原因是本年度压减了三公经费开支★ღღ◈。其中★ღღ◈:因公出国(境)费支出0万元★ღღ◈,公务用车运行维护费支出3.04万元★ღღ◈,公务接待费支出12.72万元★ღღ◈。
1.因公出国(境)费支出0万元★ღღ◈,比年初预算数0万增加(减少)0万元★ღღ◈,增长(下降)0%★ღღ◈,原因是★ღღ◈:本单位无因公出国(境)费支出★ღღ◈;较上年增加0万元★ღღ◈,增长0%★ღღ◈,原因是本单位无因公出国(境)费支出★ღღ◈。
2.公务用车购置运行维护费支出3.04万元★ღღ◈,比年初预算数3万增加0.04万元★ღღ◈,增长1.3%★ღღ◈,原因是★ღღ◈:本年度车辆维修费支出较多★ღღ◈;较上年增加0.03万元★ღღ◈,增长1%★ღღ◈,原因是本年度车辆维修费支出较多★ღღ◈。
其中★ღღ◈:公务用车购置费支出0万元★ღღ◈,比年初预算数0万增加0万元★ღღ◈,增长0%★ღღ◈,原因是★ღღ◈:本单位没有预算和产生公务用车购置费★ღღ◈;较上年增加0万元★ღღ◈,增长0%★ღღ◈,原因本单位没有预算和产生公务用车购置费★ღღ◈。公务用车运行维护费支出3.04万元★ღღ◈,比年初预算数3万增加0.04万元★ღღ◈,增长1.3%★ღღ◈,原因是★ღღ◈:本年度车辆维修费支出较多★ღღ◈;较上年增加0.03万元★ღღ◈,增长1%★ღღ◈,原因是本年度车辆维修费支出较多★ღღ◈。本年新增购置车辆1辆(消防车)★ღღ◈,年末本单位公务用车保有数量1辆(消防车不计入公务用车)★ღღ◈。
3.公务接待费支出12.72万元★ღღ◈,比年初预算数10万增加2.72万元★ღღ◈,增长2.72%★ღღ◈,原因是★ღღ◈:本年度省州级接待支出较多★ღღ◈;较上年减少5.93万元★ღღ◈,下降31.8%★ღღ◈,原因是本年度压减了三公经费开支★ღღ◈。
本单位2021 年度机关运行经费支出242.28万元★ღღ◈,比年初预算数223.75万增加18.53万元★ღღ◈,增长8.28%★ღღ◈,原因是★ღღ◈:实际机关运行支出略有所增加★ღღ◈;较上年减少25.21万元★ღღ◈,下降9.42%★ღღ◈,原因是本单位本年厉行节约★ღღ◈,减少了机关运行支出★ღღ◈。
本单位2021 年度政府采购支出总额1478.52万元★ღღ◈,较上年减少3096.68万元★ღღ◈,下降67.69%★ღღ◈,原因是本年度工程项目较少★ღღ◈,采购随之减少★ღღ◈。其中★ღღ◈:政府采购货物支出6.85万元★ღღ◈,较上年增减少21.46万元★ღღ◈,增长75.8%★ღღ◈,原因本年度采购事项较少★ღღ◈;政府采购工程支出1431.19万元★ღღ◈,较上年减少3115.32万元★ღღ◈,减少68.52%★ღღ◈,原因是本年度工程项目较少★ღღ◈,采购随之减少★ღღ◈;政府采购服务支出6.85万元★ღღ◈,较上年增加6.85万元★ღღ◈,增长6.85%★ღღ◈,原因是本年度产生了政府采购服务支出
截至2021年12月31日★ღღ◈,单位保有车辆3辆★ღღ◈,其中★ღღ◈:领导干部用车0 辆★ღღ◈、机要通信用车 1 辆★ღღ◈、应急保障用车 0 辆★ღღ◈、执法执勤用车 0 辆★ღღ◈、特种专业技术用车 2辆★ღღ◈、其他用车0辆★ღღ◈。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)★ღღ◈,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)★ღღ◈。
根据预算绩效管理要求★ღღ◈,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评★ღღ◈,共涉及项目83个★ღღ◈,资金4153.6万元★ღღ◈,占一般公共预算项目支出总额的100%★ღღ◈。从评价情况来看★ღღ◈,从评价情况来看★ღღ◈,项目立项比较规范★ღღ◈,绩效目标明确★ღღ◈,预算编制合理★ღღ◈,总体完成情况良好★ღღ◈。
三★ღღ◈、其他收入★ღღ◈:指除财政拨款收入★ღღ◈、财政专户收入★ღღ◈、事业收入以外的各项收入★ღღ◈。包括★ღღ◈:利息收入★ღღ◈、捐赠收入等★ღღ◈。
七★ღღ◈、社会保障和就业支出★ღღ◈:反映政府在社会保障与就业方面的支出★ღღ◈。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务★ღღ◈、民政管理事务欧宝体育app在线★ღღ◈、补充全国社会保障基金★ღღ◈、行政事业单位离退休★ღღ◈、 企业改革补助★ღღ◈、就业补助★ღღ◈、抚恤★ღღ◈、退役安置★ღღ◈、社会福利★ღღ◈、残疾人事业★ღღ◈、自然灾害生活救助★ღღ◈、红十字事业★ღღ◈、最低生活保障★ღღ◈、临时救助★ღღ◈、特困人员救助供养★ღღ◈、补充道路交通事故社会救助基金★ღღ◈、其他生活救助★ღღ◈、财政对基本养老保险基金的补助★ღღ◈、财政对其他社会保险基金的补助★ღღ◈、其他社会保障和就业支出等★ღღ◈。
十二★ღღ◈、项目支出★ღღ◈:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标★ღღ◈,在基本支出之外★ღღ◈,财政专款安排的各项支出★ღღ◈。
十三★ღღ◈、“三公”经费★ღღ◈:按照有关规定致远a8安装★ღღ◈,“三公”经费包括因公出国(境)费★ღღ◈、公务用车购置及运行维护费★ღღ◈、公务接待费★ღღ◈。
十四★ღღ◈、因公出国(境)费★ღღ◈:指单位公务出国(境)的国际旅费★ღღ◈、国外城市间交通费★ღღ◈、住宿费★ღღ◈、伙食费★ღღ◈、培训费★ღღ◈、公杂费等支出★ღღ◈。
十五★ღღ◈、公务用车购置及运行维护费★ღღ◈:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费★ღღ◈、燃料费★ღღ◈、维修费★ღღ◈、过桥过路费★ღღ◈、保险费等支出★ღღ◈。
十七★ღღ◈、机关运行经费★ღღ◈:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行★ღღ◈,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出★ღღ◈。